Orden de Compra. Nº
1057550-471-SE23
"
Mantencion Correctiva Minibus 2
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057550-471-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Mantencion Correctiva Minibus 2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1907
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.607.505-5
Dirección de Facturación
AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
Comuna
Corral
Impuesto
395502,1
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEBASTIAN ANDRES
Razón Social
SERVIAUTOS SPA
R.U.T.
76.911.355-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
RETEN CIGUEÑAL
RETEN CIGUEÑAL
$ 14.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
KIT DE DISTRIBUCION
KIT DE DISTRIBUCION
$ 231.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.400
$ 231.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE
CAMBIO DE ACEITE
$ 62.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
3
Unidad no definida
ACEITE DE CAJA 75W90 LITRO
ACEITE DE CAJA 75W90 LITRO
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.970
$ 26.970
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
$ 11.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
4
Unidad no definida
PUNTILLAS INYECTORES + 2 JGO DE GOLILLA INYECTOR BOCH
PUNTILLAS INYECTORES + 2 JGO DE GOLILLA INYECTOR BOCH
$ 138.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552.000
$ 552.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
17
Unidad no definida
REVISION DIAGNOSTICO, DESARME, DESMONTAJE, LIMPIEZA PRE MONTAJE, CAMBIO DE REPUESTOS, PRUEBA DE INYECTORES, RECTIFICACION
REVISION DIAGNOSTICO, DESARME, DESMONTAJE, LIMPIEZA PRE MONTAJE, CAMBIO DE REPUESTOS, PRUEBA DE INYECTORES, RECTIFICACION
$ 29.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496.400
$ 496.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
KIT DE EMBRAGUE PRENSA + DISCO + RODAMIENTO EMPUJE
KIT DE EMBRAGUE PRENSA + DISCO + RODAMIENTO EMPUJE
$ 310.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.020
$ 310.020
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
VOLANTE BIMASA
VOLANTE BIMASA
$ 377.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.000
$ 377.000
Total Neto
$ 2.081.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 395.502
TOTAL OC
$ 2.477.092
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.