Orden de Compra. Nº1057550-471-SE23 "Mantencion Correctiva Minibus 2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057550-471-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctiva Minibus 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1907
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
Comuna Corral
Impuesto 395502,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES
Razón Social SERVIAUTOS SPA
R.U.T. 76.911.355-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaRETEN CIGUEÑALRETEN CIGUEÑAL $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaKIT DE DISTRIBUCIONKIT DE DISTRIBUCION $ 231.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.400 $ 231.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO DE ACEITECAMBIO DE ACEITE $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t3Unidad no definidaACEITE DE CAJA 75W90 LITROACEITE DE CAJA 75W90 LITRO $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO DE FILTRO DE ACEITECAMBIO DE FILTRO DE ACEITE $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t4Unidad no definidaPUNTILLAS INYECTORES + 2 JGO DE GOLILLA INYECTOR BOCHPUNTILLAS INYECTORES + 2 JGO DE GOLILLA INYECTOR BOCH $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t17Unidad no definidaREVISION DIAGNOSTICO, DESARME, DESMONTAJE, LIMPIEZA PRE MONTAJE, CAMBIO DE REPUESTOS, PRUEBA DE INYECTORES, RECTIFICACIONREVISION DIAGNOSTICO, DESARME, DESMONTAJE, LIMPIEZA PRE MONTAJE, CAMBIO DE REPUESTOS, PRUEBA DE INYECTORES, RECTIFICACION $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.400 $ 496.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaKIT DE EMBRAGUE PRENSA + DISCO + RODAMIENTO EMPUJEKIT DE EMBRAGUE PRENSA + DISCO + RODAMIENTO EMPUJE $ 310.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.020 $ 310.020
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaVOLANTE BIMASAVOLANTE BIMASA $ 377.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000
Total Neto $ 2.081.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.502
TOTAL OC $ 2.477.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.