Orden de Compra. Nº1057550-483-AG22 "PROYECTO MEL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057550-483-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO MEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1647 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
Comuna Corral
Impuesto 216980
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Seetel Chile
Razón Social GRUPO SEETEL CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.271.631-1
Sucursal Grupo Seetel Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad10UnidadMOUSE PAD  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
46182206
Soportes para muñecas5UnidadAPOYA MUÑECAS  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
46182205
Reposapiés5UnidadAPOYA PIES  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos2UnidadTHERMOS HERVIDORES, DE 10 LTS  $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
56101506
Futones2UnidadFUTONES  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
56101703
Escritorios1UnidadESCRITORIO, ESTACION DE TRABAJO TIPO L  $ 181.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
56101502
Sofás1UnidadSILLON TIPO BERGERE  $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 1.142.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.980
TOTAL OC $ 1.358.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.