Orden de Compra. Nº1057551-166-AG22 "TONER Y CARTUCHOS compra ágil: 1057551-82-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-166-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra TONER Y CARTUCHOS compra ágil: 1057551-82-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 491
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715
Comuna Paillaco
Impuesto 50939
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprimax Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL IMPRIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.224.020-3
Sucursal Imprimax Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO CELESTE XL 904,  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO MAGENTA XL 904,  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO AMARILLO XL 904  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
44103103
Tóner10UnidadTONER HP 85-A,TONER HP 85-A, $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO NEGRO XL 904,  $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
44103103
Tóner10UnidadTONER TN-3479/3478,  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.900 $ 139.900
Total Neto $ 268.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.939
TOTAL OC $ 319.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.