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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057551-166-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER Y CARTUCHOS compra ágil: 1057551-82-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Facturación |
Gabriela Mistral N° 715 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
50939 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gabriela Mistral N° 715 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprimax Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL IMPRIMAX LIMITADA
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R.U.T. |
76.224.020-3 |
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Sucursal |
Imprimax Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTUCHO CELESTE XL 904, | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800
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$ 11.800
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTUCHO MAGENTA XL 904, | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800
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$ 11.800
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTUCHO AMARILLO XL 904 | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800
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$ 11.800
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER HP 85-A, | TONER HP 85-A, |
$ 7.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTUCHO NEGRO XL 904, | |
$ 10.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.800
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$ 20.800
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER TN-3479/3478, | |
$ 13.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.900
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$ 139.900
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Total Neto
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$ 268.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.939
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$ 319.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.