Orden de Compra. Nº1057551-194-AG26 "PEDIDO DE BODEGA MENSUAL ART.OFICINA a compra ágil: 1057551-108-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-194-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BODEGA MENSUAL ART.OFICINA a compra ágil: 1057551-108-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 411
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715.
Comuna Paillaco
Impuesto 101631
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA

HORARIO BODEGA:

Lunes a jueves

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Viernes

08:00 a 13:00

14:00 a 16:00

 

DIRECCION:

Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco (ingresar por bodega – estacionamiento interno)

Recibe: Yerson Jara

632264222 (Abastecimiento) – 632264229 (Bodega)

Enviar Factura a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ BIC AZUL  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ BIC ROJO  $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
14111509
Artículos de papelería5UnidadLIBRO DE CORRESPONDENCIA CHICO  $ 2.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510
44121615
Corcheteras5UnidadCORCHETERA  $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.630 $ 8.630
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADOR  $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
60121535
Goma de borrar10UnidadGoma de borrar  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
31201522
Cinta de transferencia adhesiva10UnidadHUINCHA DE EMBALAR  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111509
Artículos de papelería12UnidadLIBRO DE ACTAS 200 HOJAS  $ 5.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.404 $ 61.404
14111509
Artículos de papelería20UnidadPAPEL ENGOMADO 24MM X 40 MTS  $ 911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.220 $ 18.220
44121611
Perforadoras3UnidadPerforadora  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
44121708
Marcadores48UnidadPLUMON PERMANENTE  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.776 $ 19.776
44121708
Marcadores24UnidadPLUMON PIZARRA  $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR ANCHO OFICIO  $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA PLASTIFICADA C/GUSANITO  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes3Unidadsacacorchetes  $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302 $ 1.302
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH CHICO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111509
Artículos de papelería20UnidadSEPADAROR OFICIO   $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
14111514
Bloques para mensajes10UnidadTACO ADHESIVO  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
44121618
Tijeras6UnidadTijeras  $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.758 $ 7.758
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL TAMAÑO CARTAPAPEL TAMAÑO CARTA $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.570 $ 38.570
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaPAPEL TAMAÑO OFICIOPAPEL TAMAÑO OFICIO $ 4.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.700 $ 230.700
Total Neto $ 534.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.631
TOTAL OC $ 636.531


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.