Orden de Compra. Nº1057551-36-AG26 "TALONARIOS a compra ágil: 1057551-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS a compra ágil: 1057551-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 61
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715
Comuna Paillaco
Impuesto 99180
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
TítuloDescripción
HORARIO DE BODEGA

HORARIO BODEGA:

Lunes a jueves

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Viernes

08:00 a 13:00

14:00 a 16:00

 

DIRECCION:

Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco (ingresar por bodega – estacionamiento interno)

Recibe: Yerson Jara

632264222 (Abastecimiento) – 632264229 (Bodega)

Enviar Factura a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadCARNET DE KINESIOLOGIA SEGUN ANEXO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20UnidadORDEN DE VIATICO SEGUN ANEXO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadFICHAS CLINICAS SEGUN ANEXO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10UnidadLIBRO REGISTRO CASOS AUGE APS SEGUN ANEXO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioHOJA DE ENFERMERIA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioSOLICITUD DE EXAMEN SEGUN ANEXO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioINFORME COMETIDO FUNCIONAL SEGUN ANEXO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioORDEN EXAMEN O TRATAMIENTO SEGUN ANEXO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 522.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.180
TOTAL OC $ 621.180


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.431.469-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.866.147-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.