Orden de Compra. Nº1057551-369-SE23 "CONV. SUMINISTRO OBRAS MENORES 1057551-2-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-369-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO OBRAS MENORES 1057551-2-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057551-2-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 41705
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2023
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA

HORARIO BODEGA:

Lunes a jueves

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Viernes

08:00 a 13:00

 14:00 a 16:00

 

DIRECCION:

Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco

632264222

dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CICLO CONSTRUCCION
Razón Social OBRAS DE CONSTRUCCIÓN WALTER ALEXI PACHECO SAEZ E.
R.U.T. 77.499.763-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CICLO CONSTRUCCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal3UnidadCAMBIO PLANCHA ZINC (ARREGLO GOTERA TECHO CASETA GRUPO ELECT. ) CAMBIO PLANCHA ZINC (ARREGLO GOTERA TECHO CASETA GRUPO ELECT. ) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
80111613
Mano de obra temporal20UnidadRETIRO DE PLANCHA ZINC ( DESARME TECHO CONTENEDOR ) RETIRO DE PLANCHA ZINC ( DESARME TECHO CONTENEDOR ) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO SIFON CAMBIO SIFON $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal4UnidadINSTALACIÓN EQUIPOS DE LUZ (RES. CHOFERES, SALA 3 MEDICINA Y TOMA DE MUESTRAS ) INSTALACIÓN EQUIPOS DE LUZ (RES. CHOFERES, SALA 3 MEDICINA Y TOMA DE MUESTRAS ) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadARREGLO LLAVE DE PASO 1/2ARREGLO LLAVE DE PASO 1/2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINSTALACION WC (CALDERA) INSTALACION WC (CALDERA) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 219.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.705
TOTAL OC $ 261.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.