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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057551-573-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOALLAS PAPEL DISPENSADOR 1057551-304-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 715 HOSPITAL DE PAILLACO. |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
188100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 715 HOSPITAL DE PAILLACO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO BODEGA | HORARIO BODEGA:
Lunes a jueves
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
Viernes
08:00 a 13:00
14:00 a 16:00
DIRECCION:
Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco
632264222
Enviar Factura a correo:
dipresrecepcion@custodium.com
PD: DEPACHAR CON GUÍA (en caso que
queden insumos pendientes) O FACTURA (si entrega el total de insumos) |
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Proveedor |
fzproducciones |
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Razón Social |
FRANCISCO MAURICIO ZEPEDA ASTUDILLO
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R.U.T. |
10.604.081-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
fzproducciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121704
| Toallas de mano | 200 | Unidad | TOALLAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR DE MANOS 2X200 MTS "DOBLE HOJA" | |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.100
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$ 1.178.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.