Orden de Compra. Nº1057551-573-AG24 "TOALLAS PAPEL DISPENSADOR 1057551-304-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-573-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra TOALLAS PAPEL DISPENSADOR 1057551-304-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1333
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715 HOSPITAL DE PAILLACO.
Comuna Paillaco
Impuesto 188100
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715 HOSPITAL DE PAILLACO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA

HORARIO BODEGA:

Lunes a jueves

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Viernes

08:00 a 13:00

14:00 a 16:00

 

DIRECCION:

Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco

632264222

Enviar Factura a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

PD: DEPACHAR CON GUÍA (en caso que queden insumos pendientes) O FACTURA (si entrega el total de insumos)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fzproducciones
Razón Social FRANCISCO MAURICIO ZEPEDA ASTUDILLO
R.U.T. 10.604.081-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal fzproducciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121704
Toallas de mano200UnidadTOALLAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR DE MANOS 2X200 MTS "DOBLE HOJA"  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
Total Neto $ 990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.100
TOTAL OC $ 1.178.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.570.343-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.191.987-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 10.604.081-8 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.338.250-6 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.