Orden de Compra. Nº1057551-585-SE21 "MANTENCIONES MENORES LIC. ID N°1057551-6-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-585-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES MENORES LIC. ID N°1057551-6-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057551-21-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1304
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA ART. 79 BIS LEY DE COMPRAS PUBLICAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715.
Comuna Paillaco
Impuesto 112100
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE FACTURA

Tienen que ingresar la orden de compra donde corresponde al momento de realizar su factura en el SII, además de enviarla al siguiente dipresrecepcion@custodium.com

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO ANTONIO
Razón Social ALFONSO GODOY GALLEGUILLOS
R.U.T. 12.488.902-2
Sucursal ALFONSO ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadCAMBIO DE COMBINACION LAVAMANOS Y TINACAMBIO DE COMBINACION LAVAMANOS Y TINA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162702
Ruedas1UnidadCAMBIO DE RUEDASCAMBIO DE RUEDAS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
20121508
Cañería de perforación2GlobalREPARACION E INSTALACION DE CAÑERIAREPARACION E INSTALACION DE CAÑERIA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
46171505
Llaves2UnidadCAMBIO LLAVE DE PASO 1/2CAMBIO LLAVE DE PASO 1/2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
73181104
Servicios de Pintar18LitroPINTADO METRO CUADRADOPINTADO METRO CUADRADO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic3UnidadREPARACION DE GOTERASREPARACION DE GOTERAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
23171509
Soldadura2Metro LinealTRABAJO DE SOLDADURA METRO LINEALTRABAJO DE SOLDADURA METRO LINEAL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30102519
Chapa de metal chapado4UnidadCAMBIO DE CHAPACAMBIO DE CHAPA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadCAMBIO DE ENCHUFECAMBIO DE ENCHUFE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42272217
Sifones del agua del ventilador4UnidadCAMBIO DE SIFONCAMBIO DE SIFON $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.100
TOTAL OC $ 702.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.