Orden de Compra. Nº1057551-7-SE20 "REACTIVOS LABORATORIO ENERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-7-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1769-48-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Paillaco
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 203
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715.
Comuna Paillaco
Impuesto 341668,26
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadDe acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjuntoDe acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto $ 1.798.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.254 $ 1.798.254
Total Neto $ 1.798.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.668
TOTAL OC $ 2.139.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.