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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057551-740-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057551-180-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 715. |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
68210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 715. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Datalaser |
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Razón Social |
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA
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R.U.T. |
9.020.663-k |
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Sucursal |
Datalaser |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 16 | Unidad | TONER HP 85-A | TONER HP 85-A |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 12 | Unidad | TONER TN-66 BROTHER | TONER TN-66 BROTHER |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | TONER BROTHER TN-1060 | TONER BROTHER TN-1060 |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad | TONER 05-A | TONER 05-A |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad | CARTUCHO NEGRO XL 904 | CARTUCHO NEGRO XL 904 |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 359.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.210
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$ 427.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.