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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057551-781-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CUBRECAMA (CHILE CRECE) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Paillaco
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Paillaco
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 715. |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 715. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INGRESO DE FACTURA | Tienen que ingresar
la orden de compra donde corresponde al momento de realizar su factura en el
SII, además de enviarla al siguiente correo (CAMBIAR LA CASILLA)
dipresrecepcion@custodium.com para que el SII no rechace su factura |
| HORARIO DE BODEGA | HORARIOS BODEGA
LUNES A JUEVES
MAÑANA 08:00 A 13:00 TARDE 14:00 A 17:00
VIERNES
MAÑANA 08:00 A 13:00 TARDE 14:00 A 16:00
GABRIELA MISTRAL 715
PAILLACO |
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Proveedor |
Acolchados Carlos David |
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Razón Social |
RAMON DAVID VERA GUINEO
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R.U.T. |
9.528.011-0 |
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Sucursal |
Acolchados Carlos David |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121502
| Cobertor acolchado o plumón | 1 | Unidad | CUBRECAMA DE 1 PLAZA FLOREADO ADJUNTAR FICHA TECNICA | CUBRECAMA DE 1 PLAZA FLOREADO ADJUNTAR FICHA TECNICA |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.