Orden de Compra. Nº1057552-337-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057552-7-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-337-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057552-7-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057552-7-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1210
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 19573,8
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora SB FARMA
Razón Social SALCOBRAND S.A
R.U.T. 76.031.071-9
Sucursal Distribuidora SB FARMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación170MatrazAgua bidestilada esteril matraz 500cc adm. parent.SB2630179 - AGUA BIDESTILADA X500ml, AGUA BIDESTILADA 500ml SOLUCION INYECTABLE. ISP: F-122098. Fabricante: HOSPIFARMA. Vencimiento mayor a 12 meses. Valor cotizado por UNIDAD. Unidad mínima de venta CAJA X 1 UNIDAD. Mínimo de facturación 100.000 neto , d $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.020 $ 103.020
Total Neto $ 103.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.574
TOTAL OC $ 122.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.