Orden de Compra. Nº1057552-421-SE26 "Mantención de Radiocomunicaciones 1057545-34-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-421-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Radiocomunicaciones 1057545-34-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1227
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna *
Impuesto 219481,92
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
TítuloDescripción
Clausulas

Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada

(Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento.

 

I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS

 

Este nuevo sistema de pago utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente:

 

1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el

ID completo de la orden de compra (formato: 1057552-xxx-SE26) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4.

La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML.

 

Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada.

 

Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar a Pablo Ovando Vergara de Abastecimiento (ovando.p21@gmail.com / 642 335412 )o Guido Velásquez Jefe de Bodega (guido.velasquez@redsalud.gov.cl / 642 335389)

 

II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO

 

Los productos deben ser despachados a la Hospital de Rio Bueno, ubicado en Ejercito Libertador #1521, en la Unidad de Bodega General / Bodega Farmacia, con Horario de Lunes a Jueves de 08:30hrs a 12:30 Hrs y 14:00hrs a 16:00hrs, días Viernes de 08:30hrs a 12:30 Hrs y de 14:00hrs a 15:00Hrs.

 

Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 7 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho o factura electrónica. Si la plataforma recibe facturas

cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 7 días, la factura será reclamada.

 

Los pago serán realizados 30 días corridos a partir de la fecha de la recepción conforme del documento en la plataforma www.mercadopublico.cl. Documento el cual debe estar asociado a la Orden de compra correspondiente.

Para Proveedores nuevos se solicita presentar en factura cuenta bancaria para proceder al pago correspondiente.

 

Ante dudas sobre pagos Comunicarse con cualquiera de las encargadas de la Unida de contabilidad del Establecimiento. Paula Olivares, Jefa de Contabilidad

(olivares.paula@redsalud.gob.cl / 642 335436) Sandra Coronado Jefa Subrogante de Contabilidad

(coronado.sandra@redsalud.gob.cl / 642 335417)

 

Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando con la salud pública y el

Hospital de Río Bueno

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RADIOSUB LTDA.
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS RADIOSUB LIMITADA.
R.U.T. 78.662.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RADIOSUB LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272504
Sets o kits de anestesia1Unidad no definidaContratación de servicios para convenio de mantenimiento correctiva de equipos e infraestructura de radiocomunicaciones, Hospital de Rio BuenoContratación de servicios para convenio de mantenimiento correctiva de equipos e infraestructura de radiocomunicaciones, Hospital de Rio Bueno $ 1.155.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.168 $ 1.155.168
Total Neto $ 1.155.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.482
TOTAL OC $ 1.374.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.