Orden de Compra. Nº1057552-619-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057552-453-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-619-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057552-453-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3225
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 259863
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2023
TítuloDescripción
Clausulas

Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada

(Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la

Emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento.

 

I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS

 

Este nuevo sistema de pago utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente:

 

1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el

ID completo de la orden de compra (formato: 1057552-xxx-SE23) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. De acuerdo a la Norma Técnica N°204 y N°226 Emitidas por la Superintendencia de salud, todo producto que corresponda a dispositivo medico deberá ser identificad, por lo que en su factura deberá menciona, N° de guía o factura, N° de lote o serie y fecha de vencimiento del producto. 5.La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML.

 

Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 5 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada.

 

 

Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar a Fernando Elgueta Jefe de Abastecimiento (fernando.elgueta@redsalud.gob.cl / 642 335386)o Guido Velásquez Jefe de Bodega (guido.velasquez@redsalud.gov.cl / 642 335389)

 

II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO

 

Los productos deben ser despachados a la Hospital de Rio Bueno, ubicado en Ejercito Libertador #1521, en la Unidad de Bodega General / Bodega Farmacia, con Horario de Lunes a Jueves de 09:00Hrs a 16:00Hrs y días Viernes de 09:00Hrs a 15:00Hrs.

 

Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho o factura electrónica. Si la plataforma recibe facturas

Cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.

 

Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá a pagos semanales de los DTE a 30 días. Para más información visite www.tgr.cl y acceda a la opción “consulta pago a proveedores”

Ante dudas sobre pagos Comunicarse con cualquiera de las encargadas de la Unida de contabilidad del Establecimiento. Paula Olivares, Jefa de Contabilidad

(olivares.paula@redsalud.gob.cl / 642 335436) Sandra Coronado Jefa Subrogante de Contabilidad

(coronado.sandra@redsalud.gov.cl / 642 335417)

 

Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando con la salud pública y el

Hospital de Río Bueno

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo e inv Eduardo Proboste EIRL
Razón Social Turismo e Inversiones EduardoProboste EIRL
R.U.T. 76.183.232-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo e inv Eduardo Proboste EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor2Unidadaceite para motores 2 tiempos 125cc  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
53131609
Protector solar14UnidadBloqueador solar (factor 50 mínimo). Formato de 190grs  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
40161806
Malla de filtro10UnidadMalla anti mosquitos con velcro color gris. Medidas de 1.5m X 1.5  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31201518
Cinta conductor de electricidad3UnidadCinta aislante 20m  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
41111926
Sensores de proximidad3UnidadFotoceldas sensor de luz 220V  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
46181802
Lentes de protección10UnidadLentes Oscuros (Negro) de seguridad con Filtro UV (igual o similar a adjunto)  $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
31161504
Tornillos para metales1CajaTornillo zincado de 1 1/4 pulgada. Caja de 500 ud  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
21101510
Cañerías o tuberías de riego1Unidad6mts. cañeria PPR 32mm  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10UnidadTubo LED 120cms luz fría lado positivo y negativo  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
53131609
Protector solar2UnidadBloqueador solar formato de 1 litro con dispensador (factor 50 mínimo).  $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadPanel LED 30W embutido redondo Luz fria 30cms diámetro  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
31211603
Pintura secante1UnidadPintura Esmalte al Agua color Blanco 1 galón  $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
40142315
Acoplamientos de tubería5UnidadCopla PPR 32mm  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211904
Brochas3UnidadBrocha de 3 pulgas  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
46171605
Timbres para puertas10UnidadModulo interruptor tipo timbre  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39121303
Cajas eléctricas20UnidadCaja Chuqui  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
12352310
Siliconas5UnidadSilicona transparente formato de 300ml  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
13102011
Nylon - Poliamida (PA)2Unidad15mts. de piola de nylon desbrozadora 2.5mm  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
23171707
Acabadores de terminales de tubos3UnidadTerminal HE 32mm PPR  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12352310
Siliconas2UnidadSilicona pintable de 300ml  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46181516
Mangas de protección4Unidadmangas para brazos protección UV color Negro  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadEnchufe Hembra triple 10/16A tipo Magic  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
15111505
Butano20UnidadGas Butano de 230grs para cocinillas y lámparas de camping  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31162502
Soportes en escuadra15UnidadEscuadra silla 2 pulgas  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadEnchufe Hembra modulo triple 10A con puenteo  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para discapacitados físicos10UnidadManilla estanque WC  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31201611
Adhesivos de láminas1UnidadAdhesivo para PVC 240c para Humedad  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211904
Brochas3UnidadRodillo de 7 pulgadasRodillo de 7 pulgadas $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31161705
Tuerca tapa20UnidadTapa Ciega  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27112801
Brocas2UnidadBroca Cemento 6mm  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadEnchufe Macho volante 2P+T  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 1.267.700
Descuento $ 0
Cargos $ 100.000
IVA  19  % $ 259.863
TOTAL OC $ 1.627.563


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.041.202-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.183.232-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.