Orden de Compra. Nº1057552-722-CM19 "2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-722-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2715
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 9461
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor editorial santa maria
Razón Social CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES
R.U.T. 10.594.389-K
Sucursal editorial santa maria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131500
2239-17-lp14
 10 (1540078 )MÚSICA Y ARTE CREATIVE VARILLAS DE CHENILLE COLORES SURTIDOS UNIDAD 1541958(1540078) MÚSICA Y ARTE CREATIVE VARILLAS DE CHENILLE COLORES SURTIDOS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $146 $ 976,00 $ 0,00 $ 1.460,00 $ 9.760 $ 11.220
60141000
2239-17-lp14
 2 (1527392 )MUNECOS Y TÍTERES DACTIC NINA APRENDIZAJE TELA UNIDAD 1529271(1527392) MUNECOS Y TÍTERES DACTIC NINA APRENDIZAJE TELA UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1812 $ 12.081,00 $ 0,00 $ 3.624,00 $ 24.162 $ 27.786
60131500
2239-17-lp14
 10 (1540088 )MÚSICA Y ARTE CREATIVE PLUMA COLORES SURTIDOS UNIDAD 1541968(1540088) MÚSICA Y ARTE CREATIVE PLUMA COLORES SURTIDOS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $147 $ 982,00 $ 0,00 $ 1.470,00 $ 9.820 $ 11.290
Total Neto $ 50.296
Descuento $ 503
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.461
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.