Orden de Compra. Nº1057552-899-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057552-6-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-899-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057552-6-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057552-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 114122,36
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2024
TítuloDescripción
Clausulas

Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada

(Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la

Emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento.

 

I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS

 

Este nuevo sistema de pago utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente:

 

1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el

ID completo de la orden de compra (formato: 1057552-xxx-SE23) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. De acuerdo a la Norma Técnica N°204 y N°226 Emitidas por la Superintendencia de salud, todo producto que corresponda a dispositivo medico deberá ser identificado, por lo que en su factura deberá mencionar, N° de guía o factura, N° de lote o serie y fecha de vencimiento del producto. 5.La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML.

 

Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 5 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada.

 

 

Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar a Fernando Elgueta Jefe de Abastecimiento (fernando.elgueta@redsalud.gob.cl / 642 335386) o Guido Velásquez Jefe de Bodega (guido.velasquez@redsalud.gov.cl / 642 335389)

 

II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO

 

Los productos deben ser despachados a la Hospital de Rio Bueno, ubicado en Ejercito Libertador #1521, en la Unidad de Bodega General / Bodega Farmacia, con Horario de Lunes a Jueves de 09:00Hrs a 16:00Hrs y días Viernes de 09:00Hrs a 15:00Hrs.

 

Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho o factura electrónica. Si la plataforma recibe facturas

Cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.

 

Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá a pagos semanales de los DTE a 30 días. Para más información visite www.tgr.cl y acceda a la opción “consulta pago a proveedores”

Ante dudas sobre pagos Comunicarse con cualquiera de las encargadas de la Unida de contabilidad del Establecimiento. Paula Olivares, Jefa de Contabilidad

(olivares.paula@redsalud.gob.cl / 642 335436) Sandra Coronado Jefa Subrogante de Contabilidad

(coronado.sandra@redsalud.gov.cl / 642 335417)

 

Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando con la salud pública y el

Hospital de Río Bueno

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas60Unidad no definidaArchivador oficio ancho burdeo con mecanismo, capacidad de 450 hojasArchivador oficio ancho burdeo con mecanismo, capacidad de 450 hojas $ 1.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.020 $ 94.020
31201509
Cinta adhesiva de nilon20Unidad no definidaCinta embalaje transparente de 48mm x 100mtrsCinta embalaje transparente de 48mm x 100mtrs $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definidaLibro de actas cuadriculado 100 hojasLibro de actas cuadriculado 100 hojas $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.305 $ 16.305
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaLibro de actas cuadriculado 400 hojasLibro de actas cuadriculado 400 hojas $ 10.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.774 $ 20.774
44121802
Líquido corrector24Unidad no definidaLápiz corrector liquido color blancoLápiz corrector liquido color blanco $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Unidad no definidaResma tamaño oficio 216mm x 330mm, gramaje de 75g/2, resma de 500 hojas equalit o similarResma tamaño oficio 216mm x 330mm, gramaje de 75g/2, resma de 500 hojas equalit o similar $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.040 $ 167.040
44121802
Líquido corrector24Unidad no definidaCorrector roller en cintaCorrector roller en cinta $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.016
44121704
Lápiz pasta100Unidad no definidaLápiz pasta punta media de 1.0mm color azulLápiz pasta punta media de 1.0mm color azul $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
26111702
Pilas alcalinas96Unidad no definidaPilcas Alcalina "AA" Duracell o similar 1.5volt.Pilcas Alcalina "AA" Duracell o similar 1.5volt. $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.224 $ 76.224
26111702
Pilas alcalinas96Unidad no definidaPilcas Alcalina "AAA" Duracell o similar 1.5volt.Pilcas Alcalina "AAA" Duracell o similar 1.5volt. $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.224 $ 76.224
44121506
Sobres estándar1000Unidad no definidaSobre carta blanco 12.4x15.4, 80grs.Sobre carta blanco 12.4x15.4, 80grs. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidad no definidaEtiquetas Autoadhesivas blanca, hojas carta medidas 216mm x 279mm Etiquetas Autoadhesivas blanca, hojas carta medidas 216mm x 279mm $ 4.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.545 $ 73.545
Total Neto $ 600.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.122
TOTAL OC $ 714.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.