Orden de Compra. Nº1057554-1895-SE23 "(BGP) PPTO LISTA DE ESPERA NO GES / MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-1895-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra (BGP) PPTO LISTA DE ESPERA NO GES / MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057554-54-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 322050
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIOESPINOZACORDERO
Razón Social MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO
R.U.T. 9.853.218-8
Sucursal MARIOESPINOZACORDERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura69Metro CuadradoPREPARACIÓN DE SUPERFICIE [50621143]PREPARACIÓN DE SUPERFICIE [50621143] $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800
86131502
Pintura138Metro CuadradoPINTURA ESMALTE AL AGUA [5067730]PINTURA ESMALTE AL AGUA [5067730] $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.200 $ 676.200
86131502
Pintura30Metro CuadradoPINTURA LÁTEX BLANCO [5062019] PINTURA LÁTEX BLANCO [5062019] $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
11101705
Aluminio3Metro CuadradoSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO [5069525]SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO [5069525] $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
27113204
Kits de electricista6UnidadSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES LED 60X60 [5068662]SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES LED 60X60 [5068662] $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 1.695.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.050
TOTAL OC $ 2.017.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.