Orden de Compra. Nº1057554-2485-SE23 "(GMM) DESECHABLES UCA JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-2485-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra (GMM) DESECHABLES UCA JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057554-176-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 1119100
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6100895-0
Razón Social JUAN LUIS GONZÁLEZ GÁLVEZ
R.U.T. 6.100.895-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 6100895-0
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica25000UnidadPOTE POSTRES CON TAPA BISAGRA [5291051]POTE POSTRES CON TAPA BISAGRA [5291051] $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
52151503
Cubertería desechable doméstica8000UnidadCUCHARAS SOPERAS [5011064]CUCHARAS SOPERAS [5011064] $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
52151503
Cubertería desechable doméstica16000UnidadVASOS TERMICOS [5011411]VASOS TERMICOS [5011411] $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000
52151502
Platos desechables domésticos30000UnidadMARMITA DESECHABLE [5329773]MARMITA DESECHABLE [5329773] $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870.000 $ 3.870.000
Total Neto $ 5.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.119.100
TOTAL OC $ 7.009.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.