Orden de Compra. Nº1057554-4488-SE21 "Mantenimiento de equipos mes de noviembre 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-4488-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de equipos mes de noviembre 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-80-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15933 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 160726,32
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STARCLIMA
Razón Social CLIMATIZACION, REFRIGERACION, VENTILACION Y AIRE A
R.U.T. 76.146.459-0
Sucursal STARCLIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadMantenimiento Preventivo mensual de Refrigerador de acuerdo a Bases Técnicas [50611578]Este valor sólo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.728 $ 163.728
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadMantenimiento Preventivo mensual de Vitrina de acuerdo a Bases Técnicas [50611579]Este valor sólo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.728 $ 163.728
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4UnidadMantenimiento Preventivo mensual de Campana de acuerdo a Bases Técnicas [50611580]Este valor sólo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación $ 109.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.608 $ 436.608
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadMantenimiento mensual de congelador de acuerdo a Bases Técnicas [50611581]Este valor sólo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.864 $ 81.864
Total Neto $ 845.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.726
TOTAL OC $ 1.006.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.