Orden de Compra. Nº1057554-4526-SE23 "(LER) DESECHABLES OCTUBRE UCA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-4526-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra (LER) DESECHABLES OCTUBRE UCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057554-176-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 777670
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6100895-0
Razón Social JUAN LUIS GONZÁLEZ GÁLVEZ
R.U.T. 6.100.895-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 6100895-0
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica6000UnidadVASOS TERMICOS [5011411]VASOS TERMICOS [5011411] $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
52151503
Cubertería desechable doméstica14250UnidadPOTE POSTRES CON VISAGRA [5291051]POTE POSTRES CON VISAGRA [5291051] $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.000 $ 741.000
52151502
Platos desechables domésticos24000UnidadMARMITAS DESECHABLES [5329773]MARMITAS DESECHABLES [5329773] $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.000 $ 3.096.000
52151503
Cubertería desechable doméstica2000UnidadTENEDOR PLASTICO [5011087]TENEDOR PLASTICO [5011087] $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 4.093.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 777.670
TOTAL OC $ 4.870.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.