Orden de Compra. Nº1057554-462-SE23 "(BGP) MANTENCIÓN CLUB ESCOLAR/ MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-462-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2023
Nombre de la Orden de Compra (BGP) MANTENCIÓN CLUB ESCOLAR/ MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057554-54-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1065
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 365180
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIOESPINOZACORDERO
Razón Social MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO
R.U.T. 9.853.218-8
Sucursal MARIOESPINOZACORDERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1UnidadSUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA ELÉCTRICA [5064176]SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA ELÉCTRICA [5064176] $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
30103203
Enrejado de aluminio22MililitroCONFECCIÓN DE ENREJADO METÁLICO [5300079]CONFECCIÓN DE ENREJADO METÁLICO [5300079] $ 38.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.600 $ 853.600
72131702
Construcción de obras civiles108Hora/HombreMANO DE OBRA CARPINTERO [5069375]MANO DE OBRA CARPINTERO [5069375] $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.600 $ 615.600
72131702
Construcción de obras civiles54Hora/HombreMANO DE OBRA ALBAÑIL [5069735]MANO DE OBRA ALBAÑIL [5069735] $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800
Total Neto $ 1.922.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.180
TOTAL OC $ 2.287.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.