Orden de Compra. Nº1057554-5351-SE21 "Ampliación de contrato de proyecto de habilitación"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-5351-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Ampliación de contrato de proyecto de habilitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057554-234-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20125 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 13141136,5065
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIOESPINOZACORDERO
Razón Social MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO
R.U.T. 9.853.218-8
Sucursal MARIOESPINOZACORDERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREQUERIMIENTO DE AMPLIACION OFICINAS CALIDAD Y ACREDITACION [50620721]Ampliación de Contrato Proyecto de Habilitación Farmacia Central en Terraza Poniente de Torre Médica, HCVB $ 25.258.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.258.649 $ 25.258.649
80111613
Mano de obra temporal1UnidadOBSERVACIONES SEREMI BODEGA DE DOSIS UNITARIA [50620722]Ampliación de Contrato Proyecto de Habilitación Farmacia Central en Terraza Poniente de Torre Médica, HCVB $ 1.814.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.880 $ 1.814.880
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREQUERIMIENTO DE AMPLIACION OFICINAS UGIC Y GESTION DE FACTURAS [50620723] Ampliación de Contrato Proyecto de Habilitación Farmacia Central en Terraza Poniente de Torre Médica, HCVB $ 42.090.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.090.348 $ 42.090.348
Total Neto $ 69.163.877
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.141.137
TOTAL OC $ 82.305.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.