Orden de Compra. Nº1057554-7235-AG24 "(FCR) 1057554-3307-COT24 RESINAS Y COMPOSITE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057554-7235-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra (FCR) 1057554-3307-COT24 RESINAS Y COMPOSITE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 389
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San ignacio n°725
Comuna Valparaíso
Impuesto 90060
Dirección de Envío de la Factura San ignacio n°725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151675
Kits de restauración dental4UnidadRESINAS FLOW EN JERINGA, A2, FILTEK 350 XT [252P786]  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42151675
Kits de restauración dental8UnidadRESINAS FLOW EN JERINGA, A3, FILTEK 350 XT [252P401]  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42151675
Kits de restauración dental12UnidadCOMPOSITE FILTEK BULKFILL JERINGA 4GR. A3 [2520136]  $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 474.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.060
TOTAL OC $ 564.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.133.853-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.945.971-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.673.350-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.807.250-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.906.394-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.226.228-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.226.228-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.271.360-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.628.358-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.371.920-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.708.818-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.