Orden de Compra. Nº1057595-21-SE20 "OC. N* 150. recarga de gas para centros Bienetar.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Araucanía Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057595-21-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra OC. N* 150. recarga de gas para centros Bienetar.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-144-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social Dirección Servicio Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. Prat 969
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación A. Prat 969
Comuna Temuco
Impuesto 32767,02
Dirección de Envío de la Factura A. Prat 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR - X
Razón Social GASCO GLP S A
R.U.T. 96.568.740-8
Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR - X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101605
Recarga de tanques de gas1Unidad no definidaOrden de compra para regularizar carga de 8710 litros gas granel en centros recreacionales de Bienestar, según guias despacho No. 8603538, 8604023, 8603621, por un total de $ 202.225.- Licitación N* 1175-144-LR18, GAS LICUADO GRANEL.-Orden de compra para regularizar carga de 8710 litros gas granel en centros recreacionales de Bienestar, según guias despacho No. 8603538, 8604023, 8603621, por un total de $ 202.225.- Licitación N* 1175-144-LR18, GAS LICUADO GRANEL.- $ 172.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.458 $ 172.458
Total Neto $ 172.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.767
TOTAL OC $ 205.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.