Orden de Compra. Nº1057595-55-SE22 "Gas a granel Cabañas Caburgua, Pucón, Lican Ray, Caburgua.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057595-55-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Gas a granel Cabañas Caburgua, Pucón, Lican Ray, Caburgua.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-144-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación A. Prat 969
Comuna Temuco
Impuesto 134390,1914946
Dirección de Envío de la Factura A. Prat 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gas Cert 11 del 28.03.2022.pdf
Razón Social GASCO GLP S A
R.U.T. 96.568.740-8
Sucursal Gas Cert 11 del 28.03.2022.pdf
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado2052UnidadDetalle de acuerdo a Guías despachos adjuntas.-Gas granel para Recinto cabañas Pucón, Lican Ray y Caburgua SSAS, según Guías despacho N* Guías 13404736 13411239 - 13346362 - 13405236 - 13417169, Monto total $ 841.707.- $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.940 $ 707.317
Total Neto $ 707.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.390
TOTAL OC $ 841.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.