Orden de Compra. Nº1057627-15-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057627-13-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057627-15-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057627-13-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.101-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2022, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.101-7
Dirección de Facturación O´Higgins 297
Comuna Concepción
Impuesto 195977,4
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas9GalónPINTURA OLEO BRILLANTE COLOR CAFÉ  $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.100 $ 215.100
30102304
Perfiles de acero16UnidadTIRA DE ACERO TUBULAR 50 X 50 X 1,5 MM X 6 MTS.  $ 25.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.040 $ 411.040
30102304
Perfiles de acero20UnidadTIRA DE ACERO TUBULAR 20 X 30 X 2 MM X 5,8 MTS.  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.800 $ 279.800
30102315
Perfiles de plástico8UnidadPERFIL TRASLUCIDO DVP 4 MM.  $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.520 $ 125.520
Total Neto $ 1.031.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.977
TOTAL OC $ 1.227.437


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.