Orden de Compra. Nº1057627-39-AG24 "TRANSPORTE PARA DELEGACIONES DE OLIMPIADAS DE BIENESTAR SSC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057627-39-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE PARA DELEGACIONES DE OLIMPIADAS DE BIENESTAR SSC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.101-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.101-7
Dirección de Facturación O´Higgins 297
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES EVONVASTOURS
Razón Social EVARISTO IVÁN OÑATE VÁSQUEZ
R.U.T. 12.382.191-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUSES EVONVASTOURS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTraslado para sábado 07 de diciembre de 2024 saliendo a las 07:30 desde el Hospital San José de Coronel.Presupuesto # S08564 $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTraslado para sábado 07 de diciembre de 2024 saliendo a las 07:30 desde el Hospital de Lota.Presupuesto # S08564 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTraslado para sábado 07 de diciembre de 2024 saliendo a las 07:30 desde el Hospital San Agustín de Florida.Presupuesto # S08564 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTraslado para sábado 07 de diciembre de 2024 saliendo a las 08:00 desde la Dirección del Servicio de Salud Concepción.Presupuesto # S08564 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTraslado para sábado 07 de diciembre de 2024 saliendo a las 08:00 desde el CESFAM Víctor Manuel Fernández.Presupuesto # S08564 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.270.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.382.191-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.