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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057631-34-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Cafetería incentivo al retiro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1395-34-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
33796,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
nestor francisco |
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Razón Social |
NÉSTOR FRANCISCO DE ASÍS REYES ALFARO
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R.U.T. |
19.257.813-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
nestor francisco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 36 | Unidad | Referente Técnico:
Valentina Cortez Cataldo
valentina.cortez@redsal
ud.gob.cl
Teléfono: (+56) 512
685095 | Servicio de cafeteria
para "Ceremonia de
Reconocimiento de
Egreso por Incentivo al
retiro en el Servicio de
Salud Coquimbo"
17 de diciembre.
Auditorio SSC |
$ 4.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.876
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$ 177.876
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Total Neto
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$ 177.876
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.796
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$ 211.672
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.