Orden de Compra. Nº1057636-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057636-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057636-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057636-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 28424
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIER LTDA
Razón Social VILLANUEVA ERICES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.493.391-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería22UnidadPAPEL BOND: PLOTTER ROLLO BOND 0.61 * 50 mt. ENVIAR A HOSPITAL DE OVALLE, AV. MANUEL PEÑAFIEL 1550 OVALLE. FACTURA A SERVICIO SALUD COQUIMBO RUT:61.606.400-2, Avda. Fco de Aguirre 795,La Serena,Coquimbo.PAPEL BOND: PLOTTER ROLLO BOND 0.61 * 50 mt. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600
Total Neto $ 149.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.424
TOTAL OC $ 178.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.