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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057645-9-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Estuches de lino, dia de la madre. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057645-1-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-K |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
373823,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Razón Social |
PROMO GIFT SPA
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R.U.T. |
76.215.975-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121606
| Cosmetiquero | 810 | Unidad | Estuches lino con estampados de 15cms 24 cms (con leyenda a convenir con cliente) Incluir bolsa de regalo
| Neceser Premium Regalo Día de las Madres.
NeceserEstuche muy versátil, con múltiples usos y super
atractivo. Confeccionado con materiales de primera
calidad haciéndolo muy durable y resistente.
Posee: Cierre de cremallera y cinta en tirador para
c |
$ 2.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.967.490
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$ 1.967.490
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Total Neto
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$ 1.967.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 373.823
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$ 2.341.313
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.