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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057678-56-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, DECORACIÓN Y ANIMACIÓN - HFBC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.798, de Presupuesto del Sector Público Vigente, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
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R.U.T. |
61.608.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 2429 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
277815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LG-PRODUCCIONES |
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Razón Social |
LUIS PEDRO GUTIERREZ GUTIERREZ
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R.U.T. |
7.727.002-7 |
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Sucursal |
LG-PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, DECORACIÓN Y ANIMACIÓN, SEGÚN DESCRIPCIÓN | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, DECORACIÓN Y ANIMACIÓN, SEGÚN DESCRIPCIÓN |
$ 1.462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.462.185
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$ 1.462.185
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Total Neto
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$ 1.462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.815
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$ 1.740.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.