|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057681-1-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057681-13-COT20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
|
|
R.U.T. |
61.608.401-1 |
|
Dirección de Facturación |
BERNARDA MORIN 551 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
60708,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDA MORIN 551 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-01-2021 |
|
|
|
Proveedor |
david eduardo |
|
Razón Social |
DAVID EDUARDO CORTES TIRADO
|
|
R.U.T. |
12.805.019-1 |
|
Sucursal |
david eduardo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 160 | Unidad | 160 Kit/Bolsas de dulces | |
$ 1.997,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.520
|
$ 319.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 319.520
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.709
|
|
$ 380.229
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.