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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057681-41-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos deportivos: Hospital luis Tisné |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
296191 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
| Entrega de los productos en el Hospital Luis Tisné, Departamento de Recursos Humanos a Francisca Verdejo o Ingrid Díaz, | |
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Proveedor |
CHECK |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CHECK LTDA.
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R.U.T. |
76.512.372-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHECK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | El Servicio de Bienestar del Servicio de Salud Metropolitano requiere realizar la compra de insumos deportivos (camisetas deportivas, bolsas-mochilas deportivas, jockey) para funcionarios (as) del Hospital Luis Tisné, de acuerdo a requerimientos técnicos que se adjuntan de manera detallada, los que deben ser cotizados por el oferente, documento que deben adjuntar en la oferta. | |
$ 1.558.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.558.900
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$ 1.558.900
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Total Neto
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$ 1.558.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 296.191
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$ 1.855.091
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.