Orden de Compra. Nº1057681-47-AG24 "Actividad: Convenios de Bienestar "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057681-47-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Actividad: Convenios de Bienestar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 288952
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alto Nivel Pro
Razón Social DAVID EDUARDO CORTES TIRADO
R.U.T. 12.805.019-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alto Nivel Pro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadContratar los servicios de producción de eventos para la realización de la actividad: “Feria de Convenios 2024” a desarrollarse en el Hospital Luis Tisné. Esta feria de convenios, se deben realizar implementando stand, en formato toldo, donde las diferentes empresas puedan exponer sus productos y/o servicios. Oferente debe adjunta cotización valorizada, indicando la totalidad de los servicios y productos solicitadas en documento adjunto.   $ 1.520.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.800 $ 1.520.800
Total Neto $ 1.520.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.952
TOTAL OC $ 1.809.752


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.