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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057681-48-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
560085,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
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R.U.T. |
96.872.930-6 |
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Sucursal |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Servicios de alimentación niños y niñas del centro escolar SSMO. Mes de Octubre. Resolución N°1148 del 18/08/2022 | |
$ 782.802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 782.802
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$ 782.802
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Servicios de alimentación y personal para niños y niñas del centro escolar SSMO. Mes de octubre. Resolución N°1148 del 18/08/2022 | |
$ 2.165.018,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.165.018
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$ 2.165.018
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Total Neto
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$ 2.947.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 560.086
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$ 3.507.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.