Orden de Compra. Nº1057701-11-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057701-16-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057701-11-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057701-16-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023.12.817 del sistema BIENESTAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Coelemu
Impuesto 35293,83
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1BidónAGUA  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos57BolsaBOLSAS DE DULCES SURTIDOS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.637 $ 167.637
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESA  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
10151810
Semillas o almácigos de mostaza1kilogramoMOSTAZA  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
50171902
Salsa1kilogramoKETCHUP  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas2kilogramoVIENESAS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
50202311
Bebidas1PackBEBIDAS  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
Total Neto $ 185.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.294
TOTAL OC $ 221.051


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.842.688-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.