Orden de Compra. Nº1057804-10-AG26 "1057804-10-AG26 Piscina de Pelotas COSAM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057804-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 1057804-10-AG26 Piscina de Pelotas COSAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Activos Fijos
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1432 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Av.Ricardo Vicuña 147 Int.Edif.Estacionamiento 4to
Comuna Los Angeles
Impuesto 75840,4
Dirección de Envío de la Factura Av.Ricardo Vicuña 147 Int.Edif.Estacionamiento 4to
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plastimar Ltda
Razón Social PLASTIMAR LIMITADA
R.U.T. 76.354.051-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Plastimar Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201514
Pelotas de ejercicio1UnidadPiscina de Rehabilitación con Pelotas (500) Debe verificar el documento adjunto para ver lo que se solicita y adjuntar la ficha técnica que justifique el cumplimiento de lo requerido. Pago: se efectuará dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Departamento de Gestión de recursos financieros del Servicio de Salud Biobío, sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con el Artículo 2° quáter de la ley 21.131, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos.  $ 399.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.160 $ 399.160
Total Neto $ 399.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.840
TOTAL OC $ 475.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.