Orden de Compra. Nº1057931-110-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057931-119-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057931-110-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057931-119-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Activos Fijos
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3830 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.131, que establece el pago a 30 días y obligaciones específicas para los organismos públicos afectos a la Ley N° 19.886 y para el área de salud el pago es de 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 10537,97
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Industrial
Razón Social MIGUEL FERNANDO CASTRO AZÓCAR
R.U.T. 5.420.983-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Industrial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSet de accesorios para herramienta multiproposito de acuerdo a Especificaciones Técnicas en documento adjunto. El monto ofertado debe incluir todos los impuestos y gastos de envío. Se requiere adjuntar ficha de los productos.  $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462
Total Neto $ 55.462
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 10.538
TOTAL OC $ 66.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.420.983-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 27.408.821-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.