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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057931-110-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057931-119-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley N°21.131, que establece el pago a 30 días y obligaciones específicas para los organismos públicos afectos a la Ley N° 19.886 y para el área de salud el pago es de 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.607.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA COLON N°3030 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
10537,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLON N°3030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Industrial |
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Razón Social |
MIGUEL FERNANDO CASTRO AZÓCAR
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R.U.T. |
5.420.983-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Industrial |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | Set de accesorios para herramienta multiproposito de acuerdo a Especificaciones Técnicas en documento adjunto. El monto ofertado debe incluir todos los impuestos y gastos de envío. Se requiere adjuntar ficha de los productos. | |
$ 55.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.462
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$ 55.462
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Total Neto
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$ 55.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 10.538
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$ 66.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.