Orden de Compra. Nº1057964-4-SE25 "PAGO REAJUSTE 14, CONTRATO ONCOLOGICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057964-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PAGO REAJUSTE 14, CONTRATO ONCOLOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057964-16-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Civiles
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto N°815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Aníbal Pinto N°815
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 1535103,2444
Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto N°815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Moller
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ COTAPOS S A
R.U.T. 92.770.000-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Moller
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA DE TARAPACÁ” ID 1057964-16-LR22. PAGO REAJUSTE N°14HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA DE TARAPACÁ” ID 1057964-16-LR22. PAGO REAJUSTE N°14 $ 8.079.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.079.491 $ 8.079.491
Total Neto $ 8.079.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.535.103
TOTAL OC $ 9.614.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.