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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057976-41-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057976-10-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renato Andres |
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Razón Social |
BRUCAL SPA
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R.U.T. |
77.003.869-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renato Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111617
| Servicios temporales de arquitectura | 1 | Unidad no definida | Visita profesional Arquitecto, día 25.11.2024, Valor UF del día antes señalado $38184,54. Aprobado y Autorizado por Resolución Exenta N°20654/31.12.2024 | Visita profesional Arquitecto, día 25.11.2024, Valor UF del día antes señalado $38184,54 |
$ 572.768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 572.768
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$ 572.768
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Total Neto
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$ 572.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 572.768
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.