Orden de Compra. Nº1057997-203-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057997-2-LE24(INS.LABORATORIO)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057997-203-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057997-2-LE24(INS.LABORATORIO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057997-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS Nº450 TALTAL, ANTOFAGASTA 2DA REGION
Comuna Taltal
Impuesto 40565
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº450 TALTAL, ANTOFAGASTA 2DA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía15CajaAGUJAS VACUTAINER FLASHBACK 21 G/ENTREGA PARCIALIZADA/CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNALABAGU060 AGUJA FLASHBACK 21GX1 301746 BD. SISTEMA VACUTAINER $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
42291901
Porta instrumentos o posicionadores quirúrgicos70CajaPORTAOBJETOS/ENTREGA PARCELADA/CAJAS DE 50 UNIDADES CADA UNA LABACC005 PORTA OBJETO BORDE ESMERILADO 25 X 76 MM;MARCA: HOSPITAL & HOMECARE ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 50 UNIDADES COMMODITY $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 213.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.565
TOTAL OC $ 254.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.