Orden de Compra. Nº1057997-74-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057997-8-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Taltal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057997-74-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057997-8-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057997-8-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital de Taltal
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1233
Usuario SIGFE mpintoi
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Taltal
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 42180
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general1000UnidadAPOSITO 7X20 ESTERILMIX018 : APOSITO GASA TEJIDA 100% ALGODÓN 7X20cm, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, CAJA X 500 UNIDADES MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE, VALOR X UNIDAD, PROD. EN CONVENIO MARCO ID-1384530 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
Total Neto $ 222.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.180
TOTAL OC $ 264.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.