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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058001-681-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Fesema inhalador 200 dosis |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058001-7-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Etex Farmaceútica Limitada |
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Razón Social |
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.026.330-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Etex Farmaceútica Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51161508
| Sulfato de salbutamol | 200 | Unidad | FESEMA INHALADOR 200 DOSIS
| AR3790 FESEMA LF Aerosol Inhalacion 100 mcg x 200 Dosis Salbutamol Inhalador VENCIMIENTO:Mayor a 12 Meses - ISP: F-271424 - Con cert. GMP, Flete Incluido, Minimo de Facturacion 500.000 neto, Condiciones comerciales punto 10 Detalle: CARTUCHOS METALIC |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.