|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058012-666-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CRÍTICO ONCOLOGÍA / ETOPOSIDO 100 MG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1058012-55-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
15200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.478.120-k |
|
Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51111614
| Etoposide | 20 | Frasco Ampolla | ETOPOSIDO 100 MG / 5 ML SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION (VIA I.V.)
| |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.200
|
|
$ 95.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.