Orden de Compra. Nº1058024-1689-SE19 "FA RGSM TD 9570 27-12-2019 SORAFENIB DICIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058024-1689-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FA RGSM TD 9570 27-12-2019 SORAFENIB DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147
Comuna Los Angeles
Impuesto 3506215,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bayer SA
Razón Social BAYER S A
R.U.T. 91.537.000-4
Sucursal Bayer SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151506
Inhibidor de la esterasa2Unidad no definida511-1687 RIVAROXABAN 20 MG CAJA POR 28 COMPRIMIDOS511-1687 RIVAROXABAN 20 MG CAJA POR 28 COMPRIMIDOS $ 34.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.268 $ 68.268
12141605
Gadolinio Gd7Caja511-1925 SORAFENIB 200 MG CAJA POR 112 COMPRIMIDOS511-1925 SORAFENIB 200 MG CAJA POR 112 COMPRIMIDOS $ 2.626.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.385.500 $ 18.385.500
Total Neto $ 18.453.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.506.216
TOTAL OC $ 21.959.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.