Orden de Compra. Nº1058024-223-SE19 "FA jgv LP Compra sueros semana 04-03-2019"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058024-223-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra FA jgv LP Compra sueros semana 04-03-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 954823-28-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. DE FARMACOS - DEPTO. ABASTECIMIENTO CAVRR
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4307
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147
Comuna Los Angeles
Impuesto 365446
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio2000Unidad no definida511-0633 SODIO CLORURO 0,9% X 100 ML511-0633 SODIO CLORURO 0,9% X 100 ML $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio3840Unidad no definida511-0418 SODIO CLORURO 0.9% X 250 ML (AM) 511-0418 SODIO CLORURO 0.9% X 250 ML (AM) $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.400 $ 1.190.400
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio300Unidad no definida511-0003 AGUA BIDESTILADA 1000 ML.(AM) . 511-0003 AGUA BIDESTILADA 1000 ML.(AM) . $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
Total Neto $ 1.923.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.446
TOTAL OC $ 2.288.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.