Orden de Compra. Nº
1058027-24-SE20
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C.S.- MEDICAMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058027-24-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
C.S.- MEDICAMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1058027-2-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fármarcos
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Huepil
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO N°233, HUEPIL.
Comuna
Tucapel
Impuesto
175487,8
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO N°233, HUEPIL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSUVAL S.A.
Razón Social
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T.
77.768.990-8
Sucursal
INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51191601
Dextrosa
112
Ampolla
SUERO GLUCOSADO 5% X 250 ML.
SUERO GLUCOSADO 5% X 250 ML.
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.360
$ 59.360
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge
320
Ampolla
SODIO CLORURO 9% X 500 ML.
SODIO CLORURO 9% X 500 ML.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.400
$ 150.400
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge
200
Ampolla
SODIO CLORURO 9% X 1000 ML.
SODIO CLORURO 9% X 1000 ML.
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
51121511
Clorhidrato de amiodarona
50
Caja
AMIODARONA 200 MG CJ X 20 COM.
AMIODARONA 200 MG CJ X 20 COM.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.500
$ 124.500
51121725
Fumarato de bisoprolol
33
Caja
BISOPROLOL 2,5 MG CJ X 30 COM.
BISOPROLOL 2,5 MG CJ X 30 COM.
$ 9.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.770
$ 319.770
51211502
Colchicina
25
Caja
COLCHICINA 0,5 MG X 40 COM.
COLCHICINA 0,5 MG X 40 COM.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.250
$ 46.250
51142904
Lidocaína
2
Caja
LIDOCAINA 2% X 5ML CJ X 100 AMP.
LIDOCAINA 2% X 5ML CJ X 100 AMP.
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
51141526
Primidona
6
Caja
PRIMIDONA 250 MG X 50 COM.
PRIMIDONA 250 MG X 50 COM.
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.340
$ 41.340
Total Neto
$ 923.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.488
TOTAL OC
$ 1.099.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.