Orden de Compra. Nº1058029-195-SE19 "Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es Fármarcos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058029-195-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1812 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en el Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251
Comuna Yumbel
Impuesto 35530,95
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2019
TítuloDescripción
Facturación

La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en el Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141806
Sodio Na475BolsaSODIO CLORURO 0.9% 100 ML CAJA X 95 BOLSA FREE FLEX- REGISTRO ISP F-1344813SODIO CLORURO 0.9% 100 ML CAJA X 95 BOLSA FREE FLEX- REGISTRO ISP F-1344813 $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.625 $ 149.625
51102702
Agua destilada para irrigación70UnidadAGUA BIDESTILADA 100 ML APIROFLEX X 10AGUA BIDESTILADA 100 ML APIROFLEX X 10 $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380
Total Neto $ 187.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.531
TOTAL OC $ 222.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.