Orden de Compra. Nº1058029-22-SE19 "Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es Fármarcos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058029-22-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 241
Usuario SIGFE Paulo Javier Sanhueza Kehsler
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en el Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251
Comuna Yumbel
Impuesto 32205
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2019
TítuloDescripción
FACTURACION

La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en el Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BPH S.A
Razón Social BPH S.A.
R.U.T. 96.519.830-k
Sucursal BPH S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131903
Gelatina30CajaINFUKOLL GEL® GELATINA POLISUCCINATO 4% BOLSAS PLÁSTICAS DE 500 ML, CAJA POR 10 UNIDADES. LABORATORIO SERUMWERK BERNBURG AG, PROCEDENCIA ALEMANIA, REGISTRO ISP F-12414 VENC. 31-07-20. PLAZO ENTREGA 48 HORAS HÁBILES A CONTAR RECEPCIÓN OCINFUKOLL GEL® GELATINA POLISUCCINATO 4% BOLSAS PLÁSTICAS DE 500 ML, CAJA POR 10 UNIDADES. LABORATORIO SERUMWERK BERNBURG AG, PROCEDENCIA ALEMANIA, REGISTRO ISP F-12414 VENC. 31-07-20. PLAZO ENTREGA 48 HORAS HÁBILES A CONTAR RECEPCIÓN OC $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
51101603
Metronidazol150CajaMETRONIDAZOL 500 MG-100 ML, CON BOLSA PROTECTORA. CAJA POR 25 UNIDADES, LABORATORIO ACULIFE HEALTHCARE, PROCEDENCIA INDIA, REGISTRO ISP F-17791 VENC. 31-05-22. PLAZO ENTREGA 48 HORAS HÁBILES A CONTAR RECEPCIÓN OCMETRONIDAZOL 500 MG-100 ML, CON BOLSA PROTECTORA. CAJA POR 25 UNIDADES, LABORATORIO ACULIFE HEALTHCARE, PROCEDENCIA INDIA, REGISTRO ISP F-17791 VENC. 31-05-22. PLAZO ENTREGA 48 HORAS HÁBILES A CONTAR RECEPCIÓN OC $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 169.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.205
TOTAL OC $ 201.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.