Orden de Compra. Nº1058029-28-SE19 "Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es Fármarcos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058029-28-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 246
Usuario SIGFE Paulo Javier Sanhueza Kehsler
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en el Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251
Comuna Yumbel
Impuesto 35150
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2019
TítuloDescripción
FACTURACION

La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en el Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINPHARM
Razón Social WINPHARM SPA
R.U.T. 76.079.782-0
Sucursal WINPHARM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131503
Sulfato ferroso3000CajaSULFATO FERROSO 200 MG CM. CAJAX1000. LAB VALMA. REG ISP F-6368. VENCE 30-12-2020. ENTREGA EN 2 D͍AS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. SULFATO FERROSO 200 MG CM. CAJAX1000. LAB VALMA. REG ISP F-6368. VENCE 30-12-2020. ENTREGA EN 2 D͍AS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
51171904
Hidrocloruro de ranitidina5000CajaRANITIDINA 300 MG CM. CAJAX1000. LAB ANDROMACO. REG ISP F-15025. VENCE 30-04-2020. ENTREGA EN 2 DÍAS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. RANITIDINA 300 MG CM. CAJAX1000. LAB ANDROMACO. REG ISP F-15025. VENCE 30-04-2020. ENTREGA EN 2 DÍAS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.150
TOTAL OC $ 220.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.